集团要闻

市审计局到集团调研内部审计及监事会工作

发布时间:2021-12-03 | 点击量:

  12月1日,市审计局内部审计指导监督处副处长曾蔚一行4人到集团调研内部审计及监事会工作,集团党委委员、监事会主席陈健,审计部、监事会办公室、监督办主任罗文艺参加调研座谈会。

  会上,陈健对市审计局一直以来给予集团的支持和帮助表示感谢,期望审计局在内部审计和监事会工作开展上持续加强指导,帮助集团内部审计和监事会工作再上新台阶。罗文艺介绍了集团公司的历史沿革,“十三五”期间取得的主要成效,并从内部审计及监事会工作体系建设、近年来工作开展情况、存在的问题、下一步工作思路、工作建议等方面进行详细汇报。

  随后,市审计局相关同志与集团审计人员就如何高效开展内部审计工作、加强内审人员培养、发挥中介机构作用、审计信息化建设等方面进行深入探讨和交流。

  曾蔚对集团的内部审计工作给予高度肯定,对集团存在的困难和问题提出意见和建议。曾蔚提出,一是加强队伍建设,要加强对子企业内审人员工作指导,提高人员整体工作水平;二是加强内部审计信息化建设,要多走出去向先进企业的审计信息化建设进行学习,不断提高审计效率;三是加强业务指导,要鼓励、指导子企业大力开展内部审计工作,实现审计全覆盖。

  下一步,集团将加强对标学习,在审计深度、审计质量、审计效率上下功夫;加强探索、创新,在审计成果转化上下功夫;加强审计人员培养,花三年时间对各二级子公司培养训练一批专业的审计人员。

  陈沿西